Материалы VII конференции «Внутренний контроль и внутренний аудит как инструменты повышения эффективности бизнеса»

Материалы VII конференции «Внутренний контроль и внутренний аудит как инструменты повышения эффективности бизнеса»
29 900.00 руб
Количество
шт
Портал CFO-Russia предлагает Вам материалы седьмой конференции «Внутренний контроль и внутренний аудит как инструменты повышения эффективности бизнеса», которая состоялась 16 февраля 2022 года.

В материалы входят презентации спикеров в формате pdf.

Ознакомиться с подробностями форума и списком презентаций можно чуть ниже.

Ключевые пункты программы:

1. Как организовать эффективную работу команды служб внутреннего контроля и внутреннего аудита
В рамках панельной дискуссии представители Международного аэропорта Внуково, Росатома, АИМ Холдинг (управляющая компания АО «СУЭК», ООО «СГК»), CAE, ООО «СГК», а также Леруа Мерлен и ТрансФин-М обсудят организацию сквозных бизнес-процессов и основные параметры оценки их эффективности, как организовать эффективное и доверительное взаимодействие команды и других подразделений компании, поделятся методами построения системы KPI и эффективной оценки работы сотрудников, а также расскажут, как избежать выгорания и повысить мотивацию сотрудников.
2. Особенности построения эффективной системы внутреннего контроля и внутреннего аудита
Юрий Сафронов, директор департамента внутреннего аудита, Инград, выступит с докладом об анализе особенностей организации эффективной службы внутреннего аудита в бизнесе с длительным операционным циклом, расскажет, какие требования предъявляет бизнес к навыкам и компетенциям внутренних аудиторов. Юрий поделится, с какими трудностями сталкиваются внутренние аудиторы при переходе от оперативных проверок к стратегическому аудиту, а также расскажет о проблемах автоматизации и роботизации в реальной экономике.
3. Применение ИТ-методологии Agile для оптимизации работы внутреннего аудита и внутреннего контроля. Банковская и логистическая сферы
В рамках конференции состоится мастер-класс, в ходе которого Ольга Бабенчук, заместитель начальника управления рисков и внутреннего контроля, Первая Грузовая Компания, и Зара Амбарцумова, независимый эксперт по внутреннему аудиту, расскажут про базовые понятия методологии Agile, а также про практическое применение методологии Agile в бизнес-подразделении на примере ж\д-отрасли. Покажут тонкости и нюансы применения Agile во внутреннем аудите в банковской и логистической сфере. Ольга Бабенчук и Зара Амбарцумова проведут увлекательный интерактив, а также ответят на все Ваши вопросы!

Материалы конференции включают в себя комплект презентаций:

Валерий Коновалов
Росатом

Приоритеты развития внутреннего аудита в части ЦУР

Юрий Сафронов
Инград

Особенности построения эффективной системы внутреннего контроля и внутреннего аудита

Ренат Шамсутдинов
Леруа Мерлен

Внутренний контроль 2.0: как уйти от классического к автоматизированному контролю

Андрей Яковлев
IBS

Организация автоматизированной системы внутреннего контроля в компании. Новые тенденции

Ольга Бабенчук - Первая Грузовая Компания и Зара Амбарцумова

МАСТЕР-КЛАСС: Применение ИТ-методологии Agile для оптимизации работы внутреннего аудита и внутреннего контроля. Банковская и логистическая сферы

Светлана Ковалева
Россети

От риска к эффекту: опыт создания интегрированной системы корпоративного контроля ФСК ЕЭС

Ольга Баранова
ЛокоТех

Аудит инструментов корпоративного управления: критерии оценки и способы оптимизации организационной структуры компании

Павел Брянцев
Gloria Jeans

Безопасность и внутренний аудит: построение системы автоматизированных контрольных процедур

Наталия Цангль
ТрансФин-М

Области роста службы внутреннего аудита: какие задачи необходимо передать ВА для выполнения функции обеспечения бесперебойности бизнеса и как повысить авторитет службы внутри компании

  • Дата проведения 16 февраля 2022 года
  • Тематика Корпоративные финансы
Материалы VII конференции «Внутренний контроль и внутренний аудит как инструменты повышения эффективности бизнеса»
29 900.00 руб